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企業內部控制治理效率研究 版權信息
- ISBN:9787509586303
- 條形碼:9787509586303 ; 978-7-5095-8630-3
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
企業內部控制治理效率研究 內容簡介
本專著圍繞“內部控制是一種具有風險免疫能力的信任機制,同時也是維護信任得以持續的制度保障機制”這樣一種核心思想,首次揭示內部控制的免疫機理,理論分析與實證檢驗了以下問題:基于關系信任的視角如何看待信任與內部控制免疫機制的關系?基于組織信任的視角如何檢驗信任與內部控制免疫機制的關系?基于系統信任的視角如何分析信任與內部控制免疫機制的關系。本研究的理論貢獻在于:①為厘清關系信任與制度信任提供了增量證據。②不確定性是企業面臨的主要風險,內部控制作為企業的風險免疫機制,能夠減少不確定性,提高合作者的預期。③首次考察和檢驗了內部控制影響企業戰略選擇的機理和路徑,提供了企業內部控制作為戰略目標落地的經驗證據,在系統信任研究方面顯示增量貢獻。
企業內部控制治理效率研究 目錄
**章 概念界定與文獻綜述
**節 問題提出:基于不同視角的內部控制效率研究
第二節 文獻綜述
第三節 研究內容及其創新
第二章 信任與企業內部控制效率
**節 分工、信息不對稱與信任缺失
第二節 信任、不確定性與內部控制
第三節 內部控制與知識共享:信任的制度保障與認知調節
第四節 內部控制缺陷及其修復:基于信任周期的分析
第三章 關系信任與內部控制:基于資產專用性視角的檢驗
**節 內部控制缺陷及其修復與供應商風險感知
第二節 內部控制有效性、關系交易與企業聲譽
第三節 關系交易、內部控制質量與公允價值的選用
第四節 關系交易、內部控制與盈余管理
第五節 本章小結
第四章 系統信任與內部控制:不確定性視角的研究
**節 市場化進程、內部控制缺陷及其修復與企業社會責任
第二節 政策不確定性、內部控制缺陷及其修復與企業創新能力
第三節 環境不確定性、內部控制與審計收費
第四節 高管持股、內部控制缺陷及其修復與風險提示信息
第五節 本章小結
第五章 組織信任與內部控制:企業戰略視角的分析
**節 內部控制、董事會行為與企業創新戰略選擇
第二節 內部控制、多元化經營與超額現金持有
第三節 外部盈利壓力、內部控制與上市公司并購
第四節 內部控制、風險投資與上市公司IPO業績變臉
第五節 本章小結
主要參考文獻
展開全部
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